岗位职责:1、协助修订完善内部审计管理制度及执行年度审计计划;2、制定审计方案、开展审计工作、编制审计报告;3、评审集团内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理,检查集团及下属子公司内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价,为集团优化管理提出审计意见和建议;4、公司高管的离任审计;任职要求:1、本科,审计学/会计学相关专业;2、3年以上四大会计师事务所财务/成本审计经验。
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