岗位职责:
1、负责公司合同的审核工作,对公司的各项经营合同的合同内容、事项的合规性、合法性风险性进行审核,并监督合同履约
2、协助部门完成公司内控体系和内部审计体系的建立、维护并监督实施
3、负责组织实施公司各项经营、财务审计及专项审计
4、负责定期与公司各部门进行审计、内控、法律信息的沟通与协调,并提供咨询;
5、负责审计底稿、审计报告的归档工作;
6、协助本部门开展外部审计的接待工作、配合外部审计开展审计工作;
7、完成上级交办的其他任务;
任职资格:
1、会计、审计专业本科或以上学历;
2、5年以上的会计师事务所相关工作经历,2年以上审计主管工作经验;
3、熟悉和掌握法律知识,具备合同审核流程相关工作经验
4、熟悉工程企业内控流程、熟悉工程企业成本核算流程,财务会计核算流程
5、具有高度的敬业精神,较强的逻辑思维、分析判断、组织管理、协调沟通能力,较强的文字和表达能力,有较强抗压能力和团队协作精神
1、负责公司合同的审核工作,对公司的各项经营合同的合同内容、事项的合规性、合法性风险性进行审核,并监督合同履约
2、协助部门完成公司内控体系和内部审计体系的建立、维护并监督实施
3、负责组织实施公司各项经营、财务审计及专项审计
4、负责定期与公司各部门进行审计、内控、法律信息的沟通与协调,并提供咨询;
5、负责审计底稿、审计报告的归档工作;
6、协助本部门开展外部审计的接待工作、配合外部审计开展审计工作;
7、完成上级交办的其他任务;
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5、具有高度的敬业精神,较强的逻辑思维、分析判断、组织管理、协调沟通能力,较强的文字和表达能力,有较强抗压能力和团队协作精神
职位类别: 审计经理/审计主管/审计专员
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